规范了企业的作业程序,明确了各部门和全体员工的职责和权限,预防并控制了不合格的发生,降低了企业管理成本;通过定期组织检查、审核活动,能够及时发现和找出经营管理活动、服务方面存在的问题和薄弱环节,并进行有效纠正,提高了企业整体经营管理水平和监控能力,为企业实施的科学管理奠定了基础;
申请1.1.申请人提交一份正式的应由其授权代表签署的申请书.申请书或其附件应包括:1)申请方简况,如组织的性质、名称、地址、法律---、以及有关人力和技术资源;2)申请的覆盖的产品或服务范围;3)法人营业执照复印件,---时提供明、生产---复印件;4)咨询机构和咨询人员名单;5)产品---检查情况;
b) 评审目标,明确改进方向;c) 对现有过程的状况(包括已发生的和潜在的不合格),进行数据分析和内部审核分析,报表管理软件,确定改进的方案,不断寻求改进的机会;d) 实施纠正和预防措施以及其他适用的措施,实现持续改进;e) 组织管理评审。体系的维护始终是遵循pdca”运行模式的。方审核又称内部审核,用于内部的目的,由组织自已或以组织的名义进行,可作为组织自我合格声明的基础。内部审核是管理体系的一种体系审核。
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