b) 评审目标,明确改进方向;c) 对现有过程的状况(包括已发生的和潜在的不合格),进行数据分析和内部审核分析,确定改进的方案,不断寻求改进的机会;d) 实施纠正和预防措施以及其他适用的措施,实现持续改进;e) 组织管理评审。体系的维护始终是遵循pdca”运行模式的。方审核又称内部审核,用于内部的目的,由组织自已或以组织的名义进行,可作为组织自我合格声明的基础。内部审核是管理体系的一种体系审核。
管理体系(quality management system,qms)是指在方面指挥和控制组织的管理体系。管理体系是组织内部建立的、为实现目标所必需的、系统的管理模式,是组织的一项战略决策。它将资源与过程结合,以过程管理方法进行的系统管理,根据企业特点选用若干体系要素加以组合,8d客诉管理系统,一般包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析与改进活动相关的过程组成,可以理解为涵盖了从确定顾客需求、设计研制、生产、检验、销售、交付之前全过程的策划、实施、监控、纠正与改进活动的要求,一般以文件化的方式,成为组织内部管理工作的要求。
2.1.在现场审核前,申请方的iso9000标准建立的文件化体系,运行时间应达到3个月,至少提前2个月向中心提交手册及所需相关文件。2.2.中心准备组建审核组,专职审核员或审核组长作为正式审核的一部分进行手册---、---以后填写<手册---表>通知受审核方,并保存记录。2.3.中心应准备在文件---通过以后,与受审核方协商确定审核日期并考虑---的管理安排。在初次审核前,受审核方应至少提供一次内部审核和管理评审的实施记录。
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