2.1.在现场审核前,申请方的iso9000标准建立的文件化体系,运行时间应达到3个月,至少提前2个月向中心提交手册及所需相关文件。2.2.中心准备组建审核组,专职审核员或审核组长作为正式审核的一部分进行手册---、---以后填写<手册---表>通知受审核方,并保存记录。2.3.中心应准备在文件---通过以后,与受审核方协商确定审核日期并考虑---的管理安排。在初次审核前,受审核方应至少提供一次内部审核和管理评审的实施记录。
按所选择的体系要求,逐个展开为各项活动(包括直接活动和间接活动),将职能分配落实到各职能部门。活动项目和分配可采用矩阵图的形式表述,职能矩阵图也可作为附件附于手册之后;4.为了使所编制的体系文件做到协调、统一,在编制前应制订“体系文件明细表”,将现行的手册(如果已编制)、企业标准、规章制度、管理办法以及记录表式收集在一起,报表管理系统软件,与体系要素进行比较,从而确定新编、增编或修订体系文件项目;
b) 评审目标,明确改进方向;c) 对现有过程的状况(包括已发生的和潜在的不合格),进行数据分析和内部审核分析,确定改进的方案,不断寻求改进的机会;d) 实施纠正和预防措施以及其他适用的措施,实现持续改进;e) 组织管理评审。体系的维护始终是遵循pdca”运行模式的。方审核又称内部审核,用于内部的目的,由组织自已或以组织的名义进行,可作为组织自我合格声明的基础。内部审核是管理体系的一种体系审核。
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