4.1.中心对审核结论进行审定、批准自现场审核后一个月内迟不超过二个月通知受审核方,并纳入后的---管理。4.2.中心负责合格后注册登记颁发由中心总经理批准的---,并在的出版物上公布体系注册单位名录。公布和公告的范围包括:合格企业名单及相应信息(产品范围、模式标准、批准日期、---编号等)。4.3.对不能批准的企业,中心要给予正式通知,说明未能通过的理由,企业再次提出申请,至少需经6个月后才能受理。
2.4.中心---一个合格的审核组,确定审核组长、组成审核组代表中心实施现场审核。a.审核组成员由注册审核员担任;b.---时聘请的技术协助审核;c.审核组成员、姓名。由中心提前通知受审核方并提醒受审核方对所指派审核员和是否有异议。如以上人员与受审核方可能发生利益冲突时,受审方有权要求更换人员,但必须征得系中心的同意。
内部审核的作用如下:(1)依据管理体系要求标准,异常不合格品管理系统,对活动和过程进行检查,评程序和管理体系及相应法规的要求。(2)验证组织自身的管理体系要求是否持续有效地实施和保持。(3)对管理者的决策、方针和目标、组织自身的规定、合同的要求等评价其有效性和效率。(4)作为一种重要的管理手段,及时发现问题,采取纠正或预防措施,为持续改进提供信息。(5)促进产品提高,持续的顾客满意以及满足法规要求和管理体系的持续改进。
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